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儀表網 行業財報】2月27日,鼎陽科技(688112.SH)發布2024年度業績快報,報告期內公司實現營業收入4.98億元,同比增長3.01%;歸屬于母公司所有者的凈利潤1.11億元,同比減少28.20%;歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤1.09億元,同比減少29.26%;基本每股收益0.70元/股。
圖片來源:鼎陽科技公告
鼎陽科技是一家研發驅動型的高新技術企業,設立以來一直專注于通用電子測試
測量儀器的開發和技術創新,是國家重點“小巨人”企業,主營業務為數字
示波器、波形和信號發生器、頻譜分析儀、矢量網絡分析儀、電源、萬用表等通用電子測試測量儀器的研發、生產和銷售。
2024年度,鼎陽科技實現營業收入49,777.83萬元,同比增長3.01%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤11,147.79萬元,同比下降28.20%;實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常損益的凈利潤10,942.37萬元,同比下降29.26%,主要系公司持續增加研發投入、提高市場推廣力度導致費用增長,匯率波動導致匯兌損失增加,報告期內確認的政府補助減少所致。
報告期末,公司總資產167,965.57萬元,較報告期初增長1.01%;歸屬于母公司的所有者權益153,267.15萬元,較報告期初下降1.88%。
報告期,鼎陽科技堅持自主研發和技術創新,通過高強度的研發投入(本報告期研發投入占比提升至21.66%),推動產品結構向更高檔次發展,升級優化產品性能,持續完善產品矩陣,從而提升公司產品配套能力,滿足更多應用場景需求。2024年受到特殊因素影響,公司整體營業收入增長情況不及預期,但高端化發展戰略成效依然顯著,公司持續推動四大主力產品向上迭代,共發布了10款新產品,為未來公司營業收入的增長奠定了堅實基礎。
(1)2024年,由于公司信息化系統更換、升級以及生產車間搬遷對發貨環節造成了一定影響,從而呈現出整體營業收入增速低于訂單增速的情況,導致2024年全年公司營業收入增長不及預期。該情況于2024年下半年逐步恢復,營業收入增速已于2024年第三季度明顯回升,2025年1-2月公司訂單同比增速約30%,在當前供應鏈有充分保障情況下,訂單量的增長有助于營業收入的增長。
(2)公司高端化發展戰略持續推進,成效顯著。2024年,公司四大主力產品結構不斷優化,高端、中端、低端產品營業收入占比分別為24.42%、53.42%、22.16%。公司高端產品量價齊升,高端產品營業收入同比增長 13.79%,高端產品占比同比提升2.36個百分點,拉動四大類產品平均單價同比提升9.48%。
(3)公司高分辨率數字示波器產品矩陣完善,競爭優勢明顯,2024年公司境內高分辨率數字示波器產品營業收入同比增長70.92%,為營業收入的增長帶來了積極影響。
(4)公司持續優化直銷隊伍的管理和建設,不斷加強各行業典型大客戶以及高端產品的銷售推進工作,報告期內直銷營業收入持續增長。2024年公司直銷營業收入為7,566.69萬元,同比增長15.80%,直銷營業收入占比為15.20%,同比提升1.68個百分點,直銷毛利率為67.89%,同比提升1.47個百分點。
(5)公司持續加大了研發及銷售方面的投入,為未來的發展打下堅實的基礎。2024年公司研發費用為10,782.82萬元,同比增長25.24%,占營業收入的比例為21.66%,同比提升3.84個百分點;銷售費用為8,858.70萬元,同比增長18.29%,占營業收入的比例為17.80%,同比提升2.30個百分點。
(6)除研發費用和銷售費用的增加以外,匯兌損失的增加和政府補助的減少一定程度上影響了公司的凈利潤。2024年公司匯兌損失同比增加600.93萬元,政府補助同比減少666.94萬元,共計1,267.87萬元。
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